按照《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国预算法实施条例》以及财政部《地方预决算公开操作规程》《关于推进部门所属单位预算公开的指导意见》和《中共甘肃省委办公厅 甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》要求,现将2026年部门预算公开如下:
一、部门职责
市委统战部主要职责是贯彻执行中央关于统一战线工作的决策部署和省委、市委安排,负责联系民主党派,牵头协调无党派人士工作,调查研究党外知识分子情况,做好培训培养和人才举荐等工作,落实中央和省委、市委关于发挥民主党派、无党派人士参政议政和民主监督作用的工作;做好海外统战工作;做好党外后备干部和党外代表人士队伍的建设和党外人士的政治安排等工作
二、机构设置情况
市委统战部内设9个职能科室,分别是:办公室(对台和侨务工作科)、政策法规科、党派工作科、民族工作科、宗教工作科,非公有制经济工作科、综合协调科、信息宣传科、新的社会阶层人士工作科;所属单位有市台侨服务中心、市铸牢中华民族共同体意识促进中心。
三、部门收支总体情况
按照预算管理有关规定,2026年部门(单位)收支包括机关预算和直属单位预算在内的汇总情况。
2026年部门收支总预算719.54万元。按照综合预算的原则,部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括:一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、事业收入、事业单位经营收入、其他收入、使用非财政拨款结余、上年结转;支出包括:一般公共服务支出、公共安全支出、教育支出、科学技术支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、交通运输支出、住房保障支出、其他支出。
(一)收入预算
2026年收入预算719.54万元(详见部门/单位预算公开表1,2)。包括:
一般公共预算收入719.54万元,占100%;
(二)支出预算
2026年支出预算719.54万元。其中:基本支出719.54万元,占100%;
四、一般公共预算情况
2026年一般公共预算当年支出719.54万元,包括:一般公共服务支出549.08万元、社会保障和就业支出66.43万元、医疗卫生支出52.9万元、住房保障支出51.13万元。具体安排情况如下
(一)基本支出
2026年基本支出719.54万元,比2025年预算减少30.56万元,下降4%。
其中:人员经费支出641.02万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职(役)费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、代缴社会保险费 、其他对个人和家庭的补助等。
公用经费支出78.52万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置等。
(二)项目支出
2026年一般公共预算财政拨款项目支出预算0万元,2025年相比无变化。
五、部门一般公共预算财政拨款“三公”经费、培训费、会议费等情况
(一)“三公”经费情况说明
“三公”经费预算7.6万元,较2025年持平。
1.因公出国(境)费用0万元,较2025年持平。
2.公务接待费7.6万元,较2025年持平。
(二)培训费预算情况说明
4.培训费0.28万元,较2025年持平。
(三)会议费预算情况说明
5.会议费0.4万元,较2025年持平。
六、一般公共预算财政拨款机关运行经费情况
机关运行经费31.94万元,较2025年预算增加3.25万元,增长11.3%,增长(下降)的主要原因是人员增加。
七、政府采购安排情况
2026年,部门(单位)政府采购预算总额11.1万元,其中:政府采购货物预算7.1万元,政府采购服务预算4万元。
2026年,部门(单位)面向中小企业预留政府采购项目预算金额 万元,小微企业预留政府采购项目预算金额11.1万元。
八、国有资产占用情况
上年末固定资产金额为154.2万元。其中:办公用房0平方米,价值0万元。预算部门(单位)共有公务用车0辆,价值0万元。单价20万元以上的设备价值0万元。2026年拟采购固定资产约5.1万元。
九、其他重要事项情况说明
(一)政府性基金预算支出情况
本部门2026年无政府性基金。
(二)非税收入情况
本部门2026年无非税收入。
十、名词解释
1、财政拨款:指由一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算安排的财政拨款数。
2、一般公共预算:包括公共财政拨款(补助)资金、专项收入。
3、财政专户管理资金:包括专户管理行政事业性收费(主要是教育收费)、其他非税收入。
4、其他资金:包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。
5、基本支出:包括人员经费、公用经费(定额)。其中,人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。
6、项目支出:部门(单位)支出预算的组成部分,是各部门(单位)为完成其特定的行政任务或事业发展目标,在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。
7、“三公”经费:指因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
8、机关运行经费:为保障行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
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